Diseño de un sistema de control interno administrativo financiero para los departamentos.....
Autores:
Paz Novoa, Lorena María
Fecha:
2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24
Publicador:
Universidad Politécnica Salesiana
Fuente:
Tipo:
Thesis
Tema:
Descripción:
RESUMEN
Resumen Ejecutivo de la Tesis previa a la obtención del título de: INGENIERA
COMERCIAL CON MENCIÓN EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Para que sea esto posible se realizó una propuesta de Control Interno que cuenta con un grupo
de políticas de control para los departamentos analizados, procedimientos y actividades que la
compañía tendrá a su disposición para realizar una posterior implementación
El trabajo consta de cinco capítulos, en lo que se encuentran contenidos todos los tópicos
necesarios para el adecuado desarrollo y elaboración de un Sistema de Control Interno
Administrativo y Financiero.
El capítulo I contiene todos los conceptos que se deben manejar para un conocimiento global
de la importancia y estructura de un Sistema de Control y cuáles son los beneficios que genera
no solo a la entidad sino a la seguridad de sus propietarios de que su inversión se encuentra
protegida.
El capítulo II señala toda la información de la compañía en la que se realizó el trabajo práctico
que nos permite tener un conocimiento de la misma para poder iniciar una valoración de los
requerimientos reales de la entidad
El capítulo III contiene la evaluación del área administrativa, de los departamentos de Recursos
Humanos y Finanzas, la valoración de los riesgos de estos y la propuesta de Control Interno
para los mismos.
El capítulo IV contiene la evaluación del área comercial, del departamento de Ventas. De igual
forma que el capítulo anterior, la valoración de los riesgos y la propuesta de Control Interno
para este departamento.
El capítulo V contiene las conclusiones obtenidas por la realización del trabajo así como las
recomendaciones sugeridas.